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贵州省贵阳市南明区教育局2019年度部门决算公开说明

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贵州省贵阳市南明区教育局

2019年度部门决算公开说明


目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

(一)2019年度收入支出决算总体情况说明

(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市南明区教育局概况

(一)主要职能

1.全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟订全区教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2.负责指导全区教育系统各级党组织贯彻执行党的基本路线、教育方针、政策;负责对教育改革和发展中的重大问题进行调查研究,向区委、区政府提出意见和建议。

3.负责检查指导所属单位党的建设和思想政治工作;负责按管理权限指导社会力量办学的党建和思想政治工作。

4.承担教育系统维护安全稳定和统战工作;负责协调处理突发事件和重大事故;负责指导教育系统工会、共青团、妇女和老干部工作。

5.承担全区基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育和扫除青壮年文盲的综合管理工作;负责指导协调各乡、社区服务中心及各部门有关教育工作,实施教育督导与评估;负责所属学校教育教学行政管理工作;负责管理和指导社会力量办学工作。

6.负责组织、协调全区教育体制和办学体制的改革,理顺教育内部和外部的关系。

7.负责加强全区基础教育工作的统筹管理,以乡村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源进一步向偏远乡村地区倾斜,促进教育公平。

8.承担全面实施素质教育工作,深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生课业负担,加强中小学德育教育,指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

9.创新发展职业教育工作,坚持以就业为导向,深化职业教育改革,积极推进职业教育体制创新,进一步增强职业教育发展活力。

10.负责协调和推动全区教育经费、教育投入的落实;负责所属单位的教育经费、基建建设、基建投资和国有资产的监督管理。

11.负责管理和指导全区教师工作,组织实施教师资格制度;负责规划、指导学校师资队伍的建设工作;负责制定全区中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。

12.负责指导全区学校的德育、体育、艺术、卫生、劳动教育工作和国防教育工作。

13.负责编报全区中小学、幼儿园招生计划并组织实施;配合省、市做好中考、高考及资格考试的报名和考试工作。

14.承担统筹管理全区教育系统外事工作。

15.负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

16.负责加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理,贯彻落实民办教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

17.承担区人民政府教育督导室和区语言文字工作委员会的具体工作。

18.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

19.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设4个处室,下属87个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市南明区教育局部门决算包括:本级决算及下属86家二级事业单位组成,具体包括贵阳市南明区少年宫、贵阳市南明区启智学校、贵阳市南明区教师学习与资源中心及14所幼儿园、47所小学、19所中学、2所九年一贯制学校和1所高中的决算。

二、贵州省贵阳市南明区教育局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市南明区教育局2019年度部门决算情况说明

(一)贵州省贵阳市南明区教育局2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市南明区教育局2019年度收支决算总计159,757.7万元,与2018年相比,增加74,948.09万元,增长88.37%。主要原因是:一是为实现“义务教育教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平”要求,提高教师工资待遇;二是市级财政单独划拨10000万元专项资金,扶持南明教育发展;三是单位为在职人员缴纳的养老保险由区级财政直接支付社保,改为预算单位自主缴纳。(公开01表合计数)

(二)贵州省贵阳市南明区教育局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计134,024.33万元,其中:财政拨款收入133,804.54万元,占99.84%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入20.5万元,占0.02%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入199.3万元,占0.15%

(三)贵州省贵阳市南明区教育局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计114,784.76万元,其中:基本支出88,366.98万元,占76.98%;项目支出26,417.78万元,占23.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省贵阳市南明区教育局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市南明区教育局2019年度财政拨款收支决算总计159,004.56万元。与2018年相比,增加74,458.92万元,增长88.07%。主要原因是:一是为实现“义务教育教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平”要求,提高教师工资待遇;二是市级财政单独划拨10000万元专项资金,扶持南明教育发展;三是单位为在职人员缴纳的养老保险由区级财政直接支付社保,改为预算单位自主缴纳。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市南明区教育局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市南明区教育局2019年度一般公共预算财政拨款支出114,607.77万元,占本年支出合计的99.85%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加39,733.32万元,增长53.07%。主要原因是:一是为实现“义务教育教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平”要求,提高教师工资待遇;二是市级财政单独划拨10000万元专项资金,扶持南明教育发展;三是单位为在职人员缴纳的养老保险由区级财政直接支付社保,改为预算单位自主缴纳。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市南明区教育局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出205科目(类)支出110,744.46万元,占96.48%;社会保障和就业支出208科目(类)支出4,022.82万元,占3.50%;城乡社区支出212科目(类)支出1.21万元,占0.00%;其他支出229科目(类)支出16.27万元,占0.01%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市南明区教育局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为114,607.83万元,支出决算为114,607.77万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数主要原因是:南明区财政局按程序予以调整南明区教育局预算。其中:

1)行政运行205(类)01(款)01(项)。当年预算为976.31万元,支出决算为976.31万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:南明区财政局按程序予以调整南明区教育局预算。

2)一般行政管理事务205(类)01(款)02(项)。当年预算为89.25万元,支出决算为89.25万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:南明区财政局按程序予以调整南明区教育局预算。

3)其他教育管理事务支出205(类)01(款)99(项)。当年预算为150.72万元,支出决算为150.72万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:南明区财政局按程序予以调整南明区教育局预算。

4)学前教育205(类)02(款)01(项)。当年预算为11772.16万元,支出决算为11,772.16万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:南明区财政局按程序予以调整南明区教育局预算。

5)小学教育205(类)02(款)02(项)。当年预算为53160.05万元,支出决算为53,160.05万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:南明区财政局按程序予以调整南明区教育局预算。

6)初中教育205(类)02(款)03(项)。当年预算为30616.05万元,支出决算为30,616.05万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:南明区财政局按程序予以调整南明区教育局预算。

7)高中教育205(类)02(款)04(项)。当年预算为4097.8万元,支出决算为4,097.80万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:南明区财政局按程序予以调整南明区教育局预算。

8)其他普通教育支出205(类)02(款)99(项)。当年预算为1699.97万元,支出决算为1,699.97万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:南明区财政局按程序予以调整南明区教育局预算。

9)其他职业教育支出205(类)03(款)99(项)。当年预算为30万元,支出决算为30.00万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:南明区财政局按程序予以调整南明区教育局预算。

10)特殊学校教育205(类)07(款)01(项)。当年预算为382.55万元,支出决算为382.55万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:南明区财政局按程序予以调整南明区教育局预算。

11)工读学校教育205(类)07(款)02(项)。当年预算为30万元,支出决算为30.00万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:南明区财政局按程序予以调整南明区教育局预算。

12)教师进修205(类)08(款)01(项)。当年预算为840.03万元,支出决算为840.03万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:南明区财政局按程序予以调整南明区教育局预算。

13)城市中小学校舍建设205(类)09(款)03(项)。当年预算为4042.58万元,支出决算为4,042.58万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:南明区财政局按程序予以调整南明区教育局预算。

14)城市中小学教学设施205(类)09(款)04(项)。当年预算为2434.67万元,支出决算为2,434.67万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:南明区财政局按程序予以调整南明区教育局预算。

15)其他教育费附加安排的支出205(类)09(款)99(项)。当年预算为384.22万元,支出决算为384.22万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:南明区财政局按程序予以调整南明区教育局预算。

16)其他教育支出205(类)99(款)99(项)。当年预算为38.1万元,支出决算为38.10万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:南明区财政局按程序予以调整南明区教育局预算。

17)机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项)。当年预算为4022.82万元,支出决算为4,022.82万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:南明区财政局按程序予以调整南明区教育局预算。

18)城乡社区环境卫生212(类)05(款)01(项)。当年预算为1.21万元,支出决算为1.21万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:南明区财政局按程序予以调整南明区教育局预算。

19)用于教育事业的彩票公益金支出229(类)60(款)04(项)。当年预算为16.27万元,支出决算为16.27万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:南明区财政局按程序予以调整南明区教育局预算。

(六)贵州省贵阳市南明区教育局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区教育局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出88,206.26万元,其中:人员经费74,011.17万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费14,195.09万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市南明区教育局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元,支出决算为8.71万元,决算数大于预算数,主要原因是:因公出国(境)费支出无预算,但2019年贵阳市南明区北京朝阳区实验小学贵阳分校唐卫琼校长和张伶俐老师赴英国交流学习,产生因公出国(境)费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算8.71万元,比上年增加7.52万元,增长628.61%,增加原因是贵阳市南明区北京朝阳区实验小学贵阳分校唐卫琼校长和张伶俐老师赴英国交流学习。其中,因公出国(境)费支出7.47万元,占85.76%,比上年增加7.47万元,增长0%,增加原因是贵阳市南明区北京朝阳区实验小学贵阳分校唐卫琼校长和张伶俐老师赴英国交流学习;公务用车购置及运行维护费支出1.24万元,占14.24%,比上年增加0.05万元,增长3.78%,增加原因是用于维修、保险和燃料费等支出增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,原因是为开支公务接待业务支出。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出7.47万元。贵州省贵阳市南明区教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容包括:贵阳市南明区北京朝阳区实验小学贵阳分校唐卫琼校长和张伶俐老师赴英国交流学习。

  2. 2)公务用车购置及运行维护费1.24万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.24万元。主要用于维修、保险和燃料费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,为开支公务接单业务。贵州省贵阳市南明区教育局2019年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区教育局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入17万元,本年支出16.27万元。具体支出情况如下:

用于教育事业的彩票公益金支出229(类)60(款)04(项)财政拨款支出16.27万元,主要是用于乡村少年宫建设支出。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金1365.4万元,自评覆盖率达到1.19%

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《贵阳市南明区绿苑中学升级改造项目》

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省贵阳市南明区教育局机关运行经费支出187.12万元,比2018年增加150.47万元,增长24.36%,主要原因一是人员增加使得办公经费支出增加;二是维修出去增加。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省贵阳市南明区教育局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况

截至20191231日,贵州省贵阳市南明区教育局共有车辆25辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆(其他用车主要是:学校购置的交通车等);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映贵州省贵阳市南明区教育局的基本支出。

(十八)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映贵州省贵阳市南明区教育局的一般行政管理事务项目支出。

(十九)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指反映贵州省贵阳市南明区教育局的其他教育管理事务方面的支出。

(二十)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映贵州省贵阳市南明区教育局举办的学前教育支出。

(二十一)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映贵州省贵阳市南明区教育局举办的小学教育支出。

(二十二)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映贵州省贵阳市南明区教育局举办的初中教育支出。

(二十三)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映贵州省贵阳市南明区教育局举办的高中教育支出。

(二十四)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映政府部门对全日制高等院校学生的资助支出。

(二十五)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映贵州省贵阳市南明区教育局的其他普通教育方面的支出。

(二十六)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)指反映各部门举办广播电视学校的支出。

(二十七)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指反映贵州省贵阳市南明区教育局举办的特殊教育学校支出。

(二十八)教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项):指反映贵州省贵阳市南明区教育局举办的工读学校支出。

(二十九)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指反映贵州省贵阳市南明区教育局的教师进修、师资培训支出。

(三十)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):指反映贵州省贵阳市南明区教育局安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的教育费附加支出。

(三十一)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):指反映贵州省贵阳市南明区教育局安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的教育费附加支出的科目。

(三十二)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映贵州省贵阳市南明区教育局安排的其他教育费附加支出。

(三十三)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映贵州省贵阳市南明区教育局安排的其他教育方面的支出。

(三十四)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指反映用于开展科普活动的支出

(三十五)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

五、附件

1、贵阳市南明区绿苑中学升级改造项目支出绩效自评价报告

1)项目概况(简要介绍项目情况)

贵阳市南明区绿苑中学升级改造项目建设资金总投入1365.40万元,其中上级资金595万元(黔教规划发〔2017220号),区级财政770.4万元。包括建筑外立面改造11500㎡,单价为150/m2;室内改造11234㎡,单价为580/㎡,屋顶面防水、隔热工程为1554㎡,单价为160/㎡,室外地面及活动产地硬化工程为12500㎡,单价为220/㎡,功能房格局改造为1500㎡,单价为1800/㎡。学校通过升级改造舞蹈教室、音乐教室、图书室与阅览室。这些教室的改造与使用,为学生提供了多元化的成长舞台。

2019年支付工程总价的的60%2020年结算审计后,支付工程总价的37%2021年质保期满后,无质量问题,支付工程总价的3%,建成后实现标准化建设。受益学生0.096万人。

费用包括:设计费、材料、施工等,各项费用按照国家、省、市有关规定,收入、支出全部纳入统一核算。

2)自评价结论

贵阳市南明区绿苑中学升级改造项目服务对象为教师、学生和家长满,通过改扩建使得教师、学生和家长满意度达到100%。自评分:95分。

3)主要存在的问题(自评中发现的问题)

未发现相关问题

4)经验及建议

针对贵阳市南明区绿苑中学升级改造项目资金管理中出现的特点和难点,主要做到强化一个意识、搞好两个协调,抓住三个环节,坚持四个到位。

在资金安排上,我局按项目申报规划,严格落实资金安排计划,及时足额拨付专项资金。在建设项目的管理上,我们按要求进行了投资评审,执行招投标程序,实施政府采购,完善工程预决算全程监督项目建设情况,保证工程按进度、保质量完成建设任务。在专项资金的使用上,我们严格按项目管理支付的相关规定,按项目建设进度,直接支付工程款。

2020年,我局将继续严格执行中小学校项目建设的政策规定,加强项目绩效目标管理,落实项目建设目标任务,加强工程项目的日常管理,进一步推进标准化学校建设,切实改善中小学办学条件,促进教育事业持续、健康、和谐发展。

5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表



项目名称

贵阳市南明区绿苑中学升级改造项目


主管部门及代码

90100341001

实施单位

南昌市建筑工程有限公司


资金来源

年度资金情况


资金总额(万元)

1365.4


  财政拨款

1365.4


       其中:上级补助

595


             本级安排

770.4


  其他资金

0.00


总体目标

年度目标


目标12019年支付工程总价的67%
目标2:受益学生0.096万人。


一级指标

二级指标

三级指标

指标值


产出

数量

建筑外立面改造

2300M2


室内改造

2247M2


屋顶面防水、隔热工程

310M2


室外地面及活动产地硬化工程

2500M2


功能房格局改造

300M2


质量

升级改造质量达标

100%


时效

升级改造完工率

100%


成本

建筑外立面改造

150/M2


室内改造

580/M2


屋顶面防水、隔热工程

160/M2


室外地面及活动产地硬化工程

220/M2


功能房格局改造

1800/M2


效益

社会效益

升级改造安全

有效


受益学生数

0.096(万人)


满意度

服务对象满意度

教师、学生和家长满意度

100%


自评价分数

95



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